• <menu id="0k0ci"><tt id="0k0ci"></tt></menu>
    <menu id="0k0ci"></menu>
  • <input id="0k0ci"></input>
    微信 App | 簡體版| 繁體版
    支持IPv6
    當前位置:首頁 > 政府信息公開 > 通知公告

    北陀鎮2022年部門預算安排及“三公”經費預算信息公開

    來源:昭平縣北陀鎮人民政府     發布時間:2022-03-26 20:00
    【字體: 打印

    ????錄

    ??

    第一部分:部門概況

    ??

    第二部分:2022年部門預算信息公開表

    ??

    第三部分:2022年部門預算安排及“三公”經費預算報表說明

    ??

    第四部分:其他重要事項的說明

    ??

    第五部分:名詞解釋

    ??

    ??

    ??

    第一部分:部門概況

    一、北陀鎮及所屬事業單位基本情況

    (一)主要職能

    北陀鎮政府具有黨委和政府兩種職能,黨委領導政府工作,主要是政治思想和方針政策的領導,干部的選拔,考核和監督,經濟和行政工作中重大問題的決策。鎮政府是基層國家行政機關,行使本行政區的行政職能,其基本職能是社會管理職能、發展經濟職能、公共服務職能、基層建設職能。

    鎮黨委主要職責:

    (一)貫徹執行黨的路線、方針、政策和上級組織的指示、決定,討論決定本鎮的重大問題,組織實施本鎮黨員代表大會決議;

    (二)研究和制定本鎮經濟建設和精神文明建設的發展規劃、年度計劃,并組織實施;

    (三)定期分析研究本鎮黨委思想建設、組織建設和作風建設等反面的情況和問題;

    (四)領導并支持鎮人民政府依法行使各項行政權利,保證上級機關的政令、指示在本鎮的貫徹執行;

    (五)領導人大及經濟組織,人民武裝、共青團、婦聯等人民團體工作,支持他們按照各自的章程和上級組織的指示、決定,獨立負責地開展工作;

    (六)領導、支持和協調上級有關派駐本鎮各單位的工作;

    (七)根據干部管理權限,研究決定干部任免、推薦和獎懲;

    (八)向上級黨組織報告工作。

    ??鎮人民政府主要職責:

    (一)執行本鎮人民代表大會的決議和上級國家行政機關的決定、命令和法規、政策,發布決定和命令;

    (二)執行本行政區域內的經濟和社會發展規劃、預算,管理本行政區域的經濟、教育、科學、文化、衛生、體育等事業和財政、民政、公安、司法行政、計劃生育、統計等行政工作;

    (三)維護社會正常秩序,推行民主管理制度,依法行政,管理全鎮的各項社會事務;

    (四)保護社會主義的全民所有的財產和勞動群眾集體所有的財產,保護公民私人所有的合法財產,維護社會秩序,保障公民的人身權利、民主權利和其他權利;

    (五)認真執行國家的各項經濟政策,保護各種經濟組織的合法權益,積極促進本行政區域的企業以及其它農村經濟快速、穩步地發展。

    (六)保障少數民族的權利和尊重少數民族的風俗習慣;

    (七)保障憲法和法律賦予婦女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各項權利;

    (八)根據干部管理權限,研究決定干部任免、推薦和獎懲;

    (九)辦理上級人民政府交辦的其他事項。

    (二)機構設置情況

    昭平縣北陀鎮共有10個單位。其中行政單位1個,局屬參照公務員管理事業單位1個,局屬非參照公務員管理全額事業單位8個。行政單位是昭平縣北陀鎮人民政府,屬參照公務員管理事業單位分別是:昭平縣北陀鎮財政所。屬全額事業單位分別是:昭平縣北陀鎮鄉村建設綜合服務中心;昭平縣北陀鎮農業農村服務中心;昭平縣北陀鎮政務中心;昭平縣北陀鎮文化廣電和體育旅游中心;昭平北陀鎮退役軍人服務站;昭平縣北陀鎮綜治中心;昭平縣北陀鎮應急事務管理中心;昭平縣北陀鎮經濟發展中心。??

    昭平縣北陀鎮人民政府機關本級內設機構:人民政府是昭平縣北陀鎮人民政府下屬的一個基層政府,是財政全額撥款的正科級行政單位。下轄13個行政村。

    二、人員構成情況

    ??機關和事業單位人員編制總數為??95人,其中行政編制41人,參公編制5人,后勤服務事業編制3人,事業編制 51人。實有財政供養人數92人,其中行政在職38人,參公編制在職人員2人,事業編制在職51人,后勤服務事業編制3人,離退休人員35人(其中享受離休待遇0人)。編外在職實有人數??8人。具體情況如下:??

    (一)昭平縣北陀鎮人民政府。行政編制41人,后勤服務事業編制3人。財政供給單位編制內實有人員??41人,其中行政編制在職人員38人,后勤服務事業編制 3 人,離退休人員19人,編外在職實有人數2人。

    (二)昭平縣財政局北陀鎮財政所。參公編制5人,后勤服務事業編制0人。財政供給單位編制內實有人員2人,其中參公編制在職人員2人,后勤服務事業編制 0人,離退休人員2人(其中享受離休待遇0人)。編外在職實有人數1人。??

    (三)昭平縣北陀鎮鄉村建設綜合服務中心。全額事業編制 12人,財政供給單位編制內實有人員 10人,其中全額事業編在職人員 10??人。離退休人員2人(其中享受離休待遇0人),編外在職實有人數0人。

    (四)昭平縣北陀鎮農村農業服務中心。全額事業編制16??。財政供給單位編制內實有人員16??人,其中全額事業編在職人員16人,離退休人員??8人(其中享受離休待遇0人)。編外在職實有人數0人。??

    (五)昭平縣北陀鎮政務中心。全額事業編制10人,財政供給單位編制內實有人員10人,其中全額事業編在職人員10人,離退休人員2人(其中享受離休待遇0人)。編外在職實有人數5人。??

    (六)昭平縣北陀鎮文化廣電和體育旅游服務中心。全額事業編制??3。財政供給單位編制內實有人員2人,其中全額事業編制在職人員2??人,離退休人員2人(其中享受離休待遇0人)。編外在職實有人數0人。

    (七)昭平縣北陀鎮經濟社會發展中心。全額事業編制3人。財政供給單位編制內實有人員3人,其中全額事業編制在職人員3人,離退休人員0人(其中享受離休待遇0人)。編外在職實有人數0,其中公益性崗位0。

    (八)昭平縣北陀鎮綜治中心。全額事業編制3??。財政供給單位編制內實有人員3人,其中全額事業編制在職人員3??人,離退休人員0人(其中享受離休待遇0人)。編外在職實有人數0人。

    (九)昭平縣北陀鎮應急事務管理中心。全額事業編制3。財政供給單位編制內實有人員??3??人,其中全額事業編制在職人員3人,離退休人員??0??人(其中享受離休待遇0人)。編外在職實有人數0人。

    (十)昭平縣北陀鎮退役軍人服務站。全額事業編制 3 人。財政供給單位編制內實有人員??3人,其中事業在職人員??3??人,離退休人員0人(其中享受離休待遇0人)。編外在職實有人數0人。

    ??

    第二部分:2022年部門預算信息公開表(詳見附件)

    一、2022年部門預算信息公開表

    (一)部門收支總體情況表

    (二)部門收入總體情況表

    (三)部門支出總體情況表

    (四)財政撥款收支總體情況表

    (五)一般公共預算支出情況表

    (六)一般公共預算基本支出情況表

    (七)一般公共預算“三公”經費支出情況表

    (八)政府性基金預算支出情況表

    二、2022年部門預算績效目標公開表

    (一)部門整體支出績效目標表

    (二)部門項目支出績效目標表

    第三部分:2022年部門預算安排及“三公”經費預算報表說明

    一、2022年收支總體情況

    (一)收入預算說明。

    2022年部門預算總收入1412.58萬元,同比增加110.35萬元,增長8.47%,其中:

    1.一般公共預算撥款 1412.58萬元,同比增加110.35萬元,增長8.47%。其中:經費撥款1412.58萬元,同比增加110.35萬元,增長8.47%;收入增加的主要原因是上級追加相關經費。

    2.政府性基金撥款0元,同比與上年持平。

    3.納入財政專戶管理的收入安排的資金0萬元,同比與上年持平。

    (二)支出預算說明。

    2022年部門預算總支出1412.58萬元,同比增加110.35萬元,增長8.47%,其中:基本支出1285.46萬元,占支出總預算的91 %,同比增加80.35萬元,同比增長6.67 %;項目支出 127.12萬元,占支出總預算的9%,同比增加30萬元,同比增加??30.90%,增加的主要原因是上級追加相關專項經費。

    按支出功能分類科目劃分,共分為:

    1)一般公共服務支出(按功能分類類級科目列示)709.72元,占支出總預算50.42%,同比增加315.41元,增長80%。支出增加的主要原因是機構改革,成立了政務中心、鄉村建設綜合服務中心、綜治中心等新單位,相關新單位支出以此科目支出作為支出和鄉鎮亮點工作專項經費支出增加。

    (2)文化旅游體育與傳媒支出14.05??元,占支出總預算 1.00??%,同比增加0.87元,增長6.60??%。支出增長的主要原因是在職人員增加,相關支出增加。

    (3)社會保障和就業支出102.35元,占支出總預算7.24??%,同比減少36.93元,下降26.51??%。支出減少的主要原因是機構改革,原社會保障服務中心撤銷了,單位人員調入政務中心,故而相關經費支出減少。

    (4)衛生健康支出??56.86元,占支出總預算4.02??%,同比減少71.51元,下降55.71%。支出減少的主要原因是機構改革,原計生站撤銷了,單位人員調入政務中心,故而相關經費支出減少。

    (5)節能環保支出57.12??元,占支出總預算??4.04%,同比與上年持平。

    (6)農林水支出390.14??元,占支出總預算27.62%,同比減少49.12元,下降11.18%。支出減少的主要原因是機構改革,原獸醫站、農機站、農技站、水利站撤銷了,單位人員調入農村農業服務中心,故而相關經費支出減少。

    (7)住房保障支出61.83元,占支出總預算4.38??%,同比增加11.01元,增長21.66%。支出增加的主要原因是2021年7月和10月份新招干部職工3人,職工增資,按單位人員工資的12%的計提,住房公積金繳納隨之增加。

    (8)災害防治及應急管理支出20.52萬元,占支出總預算1.28??%,同比增加20.52元,增長100%。支出增加的主要原因是機構改革,成立了新單位,相關經費支出增加。

    按支出結構分類劃分,分為基本支出預算和項目支出預算。

    基本支出1285.46元,占支出總預算的91%,同比減少8.77,下降0.68%。

    ??項目支出127.12元,占支出總預算的9%,同比增加30元,增長30.90??%。

    二、2022年部門財政撥款支出預算情況

    2022年度財政撥款支出1412.58萬元,同比增加110.35萬元,增長8.47%,其中:基本支出1285.46萬元,同比增加80.35萬元,同比增長6.67 %;項目支出127.12萬元,同比增加30萬元,增長30.90%。具體支出預算如下:

    (一)一般公共預算支出按支出功能分類科目劃分。(按一般預算支出表的項級科目逐項說明)

    1.行政運行433.20萬元,同比增加100.44萬元,增長30.18%。增加的原因是在職人員工資增加和上級追加相關經費支出。其中:用于北陀鎮人民政府根據國家規定的基本工資和津補貼標準等安排的人員經費支出329.07萬元;用于北陀鎮人民支付單位日常運轉發生的基本支出104.14萬元,包括辦公費、水電費、培訓費、差旅費、接待費、會議費、辦公設備購置費、固定資產維修維護費、公務用車運行維護費等日常公用經費。

    2.一般行政管理事務10.04萬元,同比增加10.04??萬元,增長100????%。增加的原因是機構改革,成立了新單位,人員增加,相關經費支出增加。其中:用于北陀鎮單位日常運轉發生的包括辦公費、水電費、培訓費、差旅費、接待費、會議費、辦公設備購置費、固定資產維修維護費等日常公用經費10.04萬元。

    3.行政單位醫療13.73萬元,同比減少2.89元,下降17.39 %。減少的原因是在職人員調動,保險繳費減少。其中:用于政府人員醫療保障支出13.73萬元。

    4.公務員醫療補助20.61萬元,同比減少6.05萬元,下降22.69%。減少的原因是在職人員調動,保險繳費減少。全部用于政府和鎮直單位根據國家規定的公務員醫療補助支出20.61萬元。

    5.其他行政事業單位醫療支出0.41萬元,同比減少0.06萬元,下降12.76%。減少的原因是在職人員調動,保險繳費減少。全部用于政府和鎮直單位根據國家規定的大病救助醫療保險繳費支出0.41萬元。

    6.農村環境保護支出57.12萬元,同比與上年持平。全部是用于我鎮農村環境保護方面的支出57.12萬元。

    7.其他鞏固脫貧銜接鄉村振興支出8萬元,同比增加8??萬元,增長100????%。增加的原因是上級部門追加相關專項工作經費支出。全部是用于鞏固農村脫貧和鄉村振興工作經費支出8萬元。

    8.對村民委員會和村黨支部的補助250.63萬元,同比減少96.48萬元,下降27.80%。減少的原因是村干部人員減少和相關經費支出減少。全部是村民委員會和村黨支部補助的商品和服務支出45.12萬元、對個人和家庭的補助支出205.51萬元。

    9.住房公積金支出61.83萬元,同比增加11.01萬元,增長21.66%。增加的原因是2021年7月和10月份新招干部職工3人,職工增資,按單位人員工資的12%的計提,住房公積金繳納隨之增加。全部是單位人員住房公積金61.83萬元。

    10.事業運行(財政)22.46萬元,同比增加2.01萬元,增長9.82%。增加的原因是對撫養人員的生活補貼提高了和在職人員保險基數調增。用于財政所日常運轉發生的基本支出3.19萬元,包括辦公費、水電費、培訓費、差旅費、接待費、會議費、辦公設備購置費、固定資產維修維護費、公務用車運行維護費等日常公用經費共計3.19萬元;用于財政所根據國家規定的基本工資和津補貼標準等安排的人員經費支出19.27萬元。

    11.事業運行(退役軍人服務站)18.56萬元,同比增加1.78萬元,增長10.61%。增加的原因是對撫養人員的生活補貼提高了和在職人員工資及保險基數調增。用于退役軍人服務站日常運轉發生的基本支出1.68萬元,包括辦公費、水電費、培訓費、差旅費、接待費、會議費、辦公設備購置費、固定資產維修維護費、公務用車運行維護費等日常公用經費共計1.68萬元;用于退役軍人服務站根據國家規定的基本工資和津補貼標準等安排的人員經費支出16.88萬元。

    12.事業運行(政務服務中心、鄉村建設綜合服務中心、經濟社會發展中心、綜治中心)182.02萬元,同比增加182.02萬元,增長100%。增加的原因是機構改革,成立了新單位,人員增加,相關經費支出增加。用于政務服務中心、鄉村建設綜合服務中心、經濟社會發展中心、綜治中心日常運轉發生的基本支出17.48元,包括辦公費、水電費、培訓費、差旅費、接待費、會議費、辦公設備購置費、固定資產維修維護費、公務用車運行維護費等日常公用經費共計17.48萬元;用于政務服務中心、鄉村建設綜合服務中心、經濟社會發展中心、綜治中心根據國家規定的基本工資和津補貼標準等安排的人員經費支出164.54萬元。

    13.事業運行(農業農村服務中心)131.50萬元,同比增加131.50萬元,增長100%。增加的原因是機構改革,成立了新單位,人員增加,相關經費支出增加。用于農業農村服務中心日常運轉發生的基本支出8.96萬元,包括辦公費、水電費、培訓費、差旅費、接待費、會議費、辦公設備購置費、固定資產維修維護費、公務用車運行維護費等日常公用經費共計8.96萬元;用于農業農村服務中心根據國家規定的基本工資和津補貼標準等安排的人員經費支出122.54萬元。

    14.文化和旅游管理事務14.05萬元,同比增加14.05萬元,增長100%。增加的原因是機構改革,成立了新單位,人員增加,相關經費支出增加。用于文旅中心日常運轉發生的基本支出1.33萬元,包括辦公費、水電費、培訓費、差旅費、接待費、會議費、辦公設備購置費、固定資產維修維護費、公務用車運行維護費等日常公用經費共計1.33萬元;用于文旅中心根據國家規定的基本工資和津補貼標準等安排的人員經費支出12.72萬元。

    15.事業運行(應急事務管理中心)20.52萬元,同比增加20.52萬元,增長100%。增加的原因是機構改革,成立了新單位,人員增加,相關經費支出增加。用于應急事務管理中心日常發生的基本支出2.01萬元,包括辦公費、水電費、培訓費、差旅費、接待費、會議費、辦公設備購置費、固定資產維修維護費、公務用車運行維護費等日常公用經費共計2.01萬元;用于應急事務管理中心根據國家規定的基本工資和津補貼標準等安排的人員經費支出18.51萬元。

    16.事業單位醫療22.11萬元,同比增加6.43元,增加41%。增加的原因是保險基數增加和保險繳費增加。全部用于鎮直事業單位根據國家規定的基本醫療保險繳費支出22.11萬元。

    (二)一般公共預算支出基本支出情況。

    2022年一般公共預算基本支出1285.46萬元。其中:

    人員經費1140.09萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、城鎮職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、離休費、退休費、醫療費補助、其他對個人和家庭的補助支出等。

    公用經費145.37萬元,主要包括:辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出等。

    (三)項目支出

    1.項目支出為2022年鄉鎮基本財力保障經費(含團委、預防青少年犯罪、鄉村婦聯等工作經費),金額為32萬元,主要用于保障鄉鎮機構正常運轉,完成上級下達的目標任務。支出于以下內容:①其他商品和服務支32萬元。

    2.項目支出為2022年北陀鎮清潔鄉村建設、鄉村振興工作經費,金額為8萬元,主要用于做好環境衛生和鄉村經濟發展等工作。支出于以下內容:①其他商品和服務支8萬元。

    3.項目支出為鄉鎮亮點工作專項經費,金額30萬元,主要用于鄉鎮戶籍人口數及亮點工作開展工作。支出于以下內容:①其他商品和服務支30萬元。

    4.項目支出為鞏固脫貧攻堅成果和鄉村振興銜接經費-2022年度生態鄉村清潔保障經費,金額57.12萬元,主要用于鞏固和支持扶貧及振興農村經濟等工作。支出于以下內容:①其他商品和服務支57.12萬元。

    三、2022年部門公共財政撥款“三公”經費預算情況

    (一)因公出國(境)經費2022年預算0萬元,同比與上年持平。

    (二)公務接待費2022年預算10.19萬元,同比減少2.81萬元,下降21.61%,主要用于食堂接待。減少的原因是:堅持過緊日子,厲行節約,嚴控接待事項,接待費減少。

    (三)公務用車購置費2022年預算0萬元,同比與上年持平。

    (四)公務用車運行維護費2022年預算2.82萬元,同比減少9.58萬元,下降77.26%。主要用于公務用車燃油費,維修費等支出。減少的原因是:按照公車改革制度,節省開支。

    四、2022年政府性基金預算支出預算情況

    2022年本部門無政府性基金收支業務,因此沒有相應的政府基金收支預算。

    第四部分:其他重要事項的說明

    一、機關運行經費情況說明

    2022年,北陀鎮的機關運行經費一般公共預算145.37萬元,較2021年預算減少2.39萬元,下降1.62%,減少主要原因是相關文件的規定節省開支。主要用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。(說明:機關運行經費是指為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。)

    二、政府采購情況說明

    2022年,政府采購預算總額0萬元,其中:政府采購貨物預算0萬元,政府采購工程預算0萬元,政府采購服務預算1??萬元。

    三、國有資產占有使用情況說明

    目前,北陀鎮(單位)辦公用房面積共1200平方米;共有機動車3輛,價值34萬元,其中,領導干部用車0輛,一般公務用車3輛,一般執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,其他用車0輛,其他用車主要是包括????;單位價值20萬元至200萬元大型設備0 臺,單位價值200萬元以上大型設備0臺。2021年,預算安排新建辦公用房0平方米,新建預算0萬元,新建辦公用房的原因是 ;預算安排購置大型設備0臺,購置預算0萬元;預算安排購置機動車0輛,購置預算0萬元,購置的機動車主要用于公務用車。

    四、關于2022年項目預算績效情況說明

    2022年,北陀鎮人民政府實行績效目標管理的項目4個,包括鄉鎮基本財力保障經費(含團委、預防青少年犯罪、鄉村婦聯等工作經費)、鞏固脫貧攻堅成果和鄉村振興銜接經費—2022年度生態鄉村清潔保障經費和鄉鎮亮點工作專項經費,涉及公共財政預算撥款127.12萬元;納入部門預算績效評價試點的項目4個,涉及公共財政預算撥127.12萬元,全部用于2022年北陀鎮基本財力保障經費(含團委、預防青少年犯罪、鄉村婦聯等工作經費)、生態鄉村清潔保障經費和鄉鎮亮點工作專項經費項目。鄉鎮基本財力保障經費項目內容包括鄉鎮人員經費、公用經費以及其他必要支出等經費的保障。鄉鎮亮點工作專項經費項目內容包括城職醫療資金等費用。生態清潔保障經費項目的實施內容包括保潔員工資發放、全鎮垃圾的清運勞務費以及美麗鄉村的宣傳費用等。通過該項目的實施,集中整治農村生活垃圾、河道垃圾等,建立起長效管理機制,促進農村生態和諧。

    ①??鞏固脫貧攻堅成果和鄉村振興銜接經費-生態鄉村清潔保障經費

    (一)產出指標:

    1.數量指標:保持13個原生態鄉村原貌。

    2.質量指標:原生態鄉村達標率≥90%。

    3.時效指標:垃圾清運業務承包費用按月發放。

    4.成本指標:生態鄉村清潔保障業務委托費≤571200元。

    (二)效益指標:

    1.社會效益指標:群眾、政府全民共同參與提高環境保護度。

    2.環境效益指標:可長期持續發展原生態鄉村。

    3.可持續影響指標:原生態鄉村旅游滿意度≥90%。

    (三)服務對象滿意度指標:

    1.原生態鄉村公眾滿意度≥90%。

    ??②鄉鎮基本財力保障經費(含團委、預防青少年犯罪、鄉村婦聯等工作經費)

    (一)產出指標

    1.質量指標:完成各項工作率100%。

    2.時效指標:全年使用經費。

    3.成本指標:各項支出運行成本≤320000元。

    (二)效益指標

    1.社會效益指標;全民群眾、政府共同參與明顯提高環境保護。

    三)服務對象滿意度指標:

    1.干部職工及有關部門滿意度≥90%。

    ③鄉鎮亮點工作專項經費

    1.數量指標:各項工作完成率100%

    2.時效指標; 使用全年經費。

    4.成本指標:各項支出運行成本≤300000元。

    (二)效益指標

    1.社會效益指標;全民群眾、政府共同參與明顯提高醫療保障等意識。

    (三)服務對象滿意度指標:

    1.滿意度指標:干部職工及群眾等有關部門滿意度≥85%。

    2022年北陀鎮清潔鄉村建設、鄉村振興工作經費

    1.數量指標:各項工作完成率100%

    2.時效指標; 使用全年經費。

    4.成本指標:各項支出運行成本≤80000元。

    (二)效益指標

    1.社會效益指標;全民群眾、政府共同參與明顯提高環保意識等意識。

    (三)服務對象滿意度指標:

    1.滿意度指標:干部職工及群眾等有關部門滿意度≥90%。

    ??

    第五部分:名詞解釋

    一、收入科目名詞解釋

    1、一般公共預算撥款收入:是指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。

    2、財政撥款收入:指縣本級財政部門當年撥付的資金。

    3、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

    4、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

    5、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

    二、支出科目名詞解釋

    1、基本支出:指為保證單位正常運轉,完成日常工作任務而發生的各項支出,包括職工工資、水電費、差旅費、會議費等日常公用經費兩部分。)

    2、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

    3、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

    4、工資福利支出:是指單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

    5、其他資本性支出:是指非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產、以及購建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

    三、“三公”經費

    ??納入財政預決算管理的“三公”經費,是指各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、旅費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出。

    四、機關運行經費

    為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

    ??

    ??

    附件:2022年部門預算信息公開表

    ??

    ??

    ????????????????????北陀鎮人民政府(蓋章)

    ?????????????????????? 2022年321


    關聯文件:

      一级毛片aaa,强壮的公么征服我厨房,免费看小12萝裸体视频软件
    • <menu id="0k0ci"><tt id="0k0ci"></tt></menu>
      <menu id="0k0ci"></menu>
    • <input id="0k0ci"></input>